长芯博创2025年度内控无重大缺陷,2026年完善专项制度保障发展

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2026年3月28日,长芯博创科技股份有限公司发布2025年度内部控制自我评价报告。

公司依据《企业内部控制基本规范》等要求,对2025年12月31日的内部控制有效性进行评价。评价结论显示,不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷,公司已在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

评价范围涵盖本公司及部分全资或控股子公司,涉及公司治理、发展战略等多项业务和事项,重点关注资金、资产等风险领域。公司在各业务方面均建立了相应制度和管控措施,如公司治理方面建立规范结构和议事规则,资金管理严格规范募集资金等。

公司还确定了财务和非财务报告内部控制缺陷认定标准。报告期内,公司不存在内部控制重大、重要缺陷,现行内控体系能有效控制经营管理风险。

2026年度,公司将结合业务布局需求,梳理跨境业务、ESG治理等新兴合规要求,完善全球供应链风险管理等专项制度,发挥审计委员会监督职能,规范内控执行,推动内控体系与经营适配,为公司发展提供合规保障。

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