七彩化学发布内部审计制度,强化风险防控与内部管理

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2026年04月25日,七彩化学发布内部审计制度公告。该制度旨在规范公司内部审计工作,提高审计质量,增强自我约束,防范经营风险。制度明确被审计对象包括公司各内部机构、控股子公司及具有重大影响的参股公司及相关责任人员。

公司董事会下设立审计委员会,成员由三名董事组成,独立董事应过半数且至少一名为会计专业人士。审计部为独立部门,由审计委员会领导,至少配备2名专职审计人员和1名专职审计部经理。

审计委员会负责指导和监督审计部工作,包括内部审计制度建立实施、审阅工作计划等。审计部对内部控制制度、会计资料等进行检查评估,协助反舞弊,每季度报告工作并每年提交内部审计报告。

审计部应在每年特定时间提交工作计划和报告,关注重大事项内部控制。审计委员会督导审计部每半年检查特定事项,若发现问题及时报告。

审计部工作涵盖多个业务环节,获取审计证据应具充分性等特性,并对审计档案严格管理。审计部有多项权限,包括制止违规行为、提出处理建议等。

公司内部控制评价由审计部负责,董事会审议年度报告时对评价报告形成决议。若会计师事务所出具非标准报告,董事会需作专项说明。公司应在指定网站披露内部控制评价报告和审计报告。

制度还规定了奖惩措施,对模范遵守者可建议奖励,对违规者提出处分等建议,严重者追究刑事责任。

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