2026年04月25日,科威尔技术股份有限公司发布《内部审计监督制度(2026年4月修订)》公告。该制度旨在规范公司内部审计工作,明确审计机构和人员责任,保证审计质量,促进企业经营管理。公司在董事会设审计委员会,下设内部审计机构,对业务活动、风险管理等进行监督检查。内部审计机构职责包括评估内部控制、审计财务收支、协助反舞弊等。审计类型有内部控制审计、财务审计等,方式包括报送审计、就地审计等。制度还对审计工作程序、职业道德、监督管理等方面作出详细规定。
科威尔修订内部审计监督制度,强化审计工作规范与效能
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