国金证券核查:协昌科技2025年内部控制有效,治理结构完善

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2026年04月29日,国金证券发布关于江苏协昌电子科技集团股份有限公司2025年度内部控制自我评价报告的核查意见公告。国金证券作为协昌科技首次公开发行股票并在创业板上市的持续督导保荐机构,对《江苏协昌电子科技集团股份有限公司2025年度内部控制自我评价报告》进行了核查。

协昌科技按照风险导向原则确定内控评价范围,包括公司及其子公司等主要单位,业务涵盖公司治理、人力资源、资金管理等14个方面,纳入评价范围单位资产总额和营业收入均占公司合并报表的100%。公司依据企业内部控制规范体系开展评价工作,结合自身情况调整了财务报告和非财务报告内部控制缺陷认定标准。

经认定,本期公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷,也未发现非财务报告内部控制重大、重要缺陷。协昌科技董事会认为,公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制,未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

保荐机构核查后认为,截至2025年12月31日,协昌科技法人治理结构较为完善,现有的内部控制制度符合有关法规和证券监管部门的要求,在重大方面保持了与企业经营管理相关的有效内部控制,其董事会编制的2025年度内部控制评价报告基本反映了当年内部控制制度的建设及运行情况。

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