2026年04月28日,安徽容知日新科技股份有限公司发布内部控制审计报告。按照相关要求,容诚会计师事务所审计了容知日新2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性。企业董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性,注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表审计意见,披露非财务报告内部控制重大缺陷。因内部控制有固有局限性,根据审计结果推测未来有效性有一定风险。会计师事务所认为,容知日新于2025年12月31日按照相关规范和规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
容知日新2025年财务报告内部控制有效,展现良好内控水平
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