2026年4月28日,奥拓电子发布2025年度内部控制评价报告。报告指出,按照企业内部控制规范体系及公司评价办法,对2025年12月31日的内部控制有效性进行了评价。在评价基准日,不存在财务报告内部控制重大缺陷,公司已在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制;也未发现非财务报告内部控制重大缺陷,且评价报告基准日至发出日之间未发生影响评价结论的因素。
评价范围涵盖公司及其主要全资、控股子公司,资产总额和营业收入均占合并报表的100%,涉及公司层面和流程层面多业务事项及高风险领域。公司内部控制包括控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督五要素。在控制环境方面,建立规范治理结构,明确权责,获得多项荣誉;风险评估上,制定目标和机制识别应对内外部风险;控制活动涉及销售、采购等多方面管理;信息与沟通上,保证信息披露合规及时,建立信息系统和反舞弊体系;内部监督通过多种审计形式提高内控质量。
公司还确定了财务和非财务报告内部控制缺陷认定标准,报告期内不存在重大或重要缺陷。报告期内,公司不断健全完善内部控制制度体系,制定或修订多项制度,借助信息化系统提升内控管理水平。