瑞玛精密2025年度内控有效,持续完善体系促发展

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2026年04月28日,瑞玛精密发布国金证券关于其2025年度内部控制自我评价报告的核查意见公告。公司按风险导向原则确定内控评价范围,涵盖总部及子公司,涉及资产和营收均达100%,包含内控环境、风险评估等主要事项及多项业务。

在内部控制环境方面,公司治理结构健全,内部组织分工明确,内部审计独立,人力资源政策有利于可持续发展。风险评估上,公司加强内控体系完善,有效识别和监控各类风险。内控活动涉及资金、采购、销售等多方面,均建立相应制度且运行良好。信息与沟通方面,有信息沟通制度和应急处理机制。内部监督由审计委员会和风控部负责。

公司依据相关法规和自身制度评价内控有效性,制定了财务和非财务报告内控缺陷认定标准。报告期内,未发现财务和非财务报告内控重大或重要缺陷,一般缺陷可通过监督机制及时整改。

公司现有内控基本满足管理要求,将继续完善体系,加强风险识别和内控执行力。容诚会计师事务所认为公司在2025年12月31日保持了有效的财务报告内部控制。国金证券核查后认为,2025年度公司法人治理完善,内控有效,评价报告反映了内控建设及执行情况。

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