贝特瑞2025年度内控评价良好,多领域管控有效助力发展

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2026年4月28日,贝特瑞新材料集团股份有限公司发布2025年度内部控制评价报告。

报告指出,公司董事会负责内控建设与评价,审计委员会监督,经理层负责日常运行。截至2025年12月31日,不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷,在各重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

评价范围涵盖公司及重要子公司,2025年资产总额占合并抵销前财务报表资产总额的94.37%,营业收入合计占99.04%。纳入评价的业务和事项包括组织架构、发展战略等20项。公司在各方面建立健全制度,如组织架构上完善公司治理、机构设置等;发展战略聚焦锂电材料,推进全球化经营;人力资源制定系统制度;ESG管理重视员工健康与环保;合规管理构建出口管制合规体系等。同时,公司重点关注应收账款、存货管理等多项高风险领域。

公司依据企业内部控制规范体系开展评价工作,明确了财务和非财务报告内部控制缺陷认定标准。报告期内,未发现财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷。

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