艾森股份2025年财务报告内部控制有效,为投资者提供信心保障

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2026年04月27日,江苏艾森半导体材料股份有限公司发布内部控制审计报告。按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,上会会计师事务所审计了该公司2025年12月31日的财务报表内部控制的有效性。企业董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性,注册会计师负责对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。同时指出,内部控制具有固有局限性。审计意见认为,艾森股份于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

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