2026年04月27日,ST帕瓦发布董事会关于2025年度非标准审计意见涉及事项的专项说明公告。天健会计师事务所对公司2025年度财务报表出具保留意见审计报告和带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告。
财务报表审计保留意见源于两方面:一是原实际控制人之一张宝涉嫌通过供应商及占用货款等占用公司资金,截至2025年12月31日,本息余额17,355.57万元未归还,审计无法获取资金准确性及可收回性证据;二是公司及张宝因涉嫌信息披露违法违规被证监会立案调查且未出结论,审计无法判断对财报影响及自查结果准确性。
内部控制审计报告虽为带强调事项段的无保留意见,但也提醒关注上述资金占用及立案调查事项。
公司董事会和审计委员会重视审计意见,将采取措施消除影响。目前,张宝占用资金案已移送起诉,公司已收到还款3000万元,后续会配合追讨。同时,董事会将督促提升公司治理,加强内控,培训管理人员,发挥监督职能。