2026年4月27日,奥尼电子发布2025年度内部控制自我评价报告。报告称,按照企业内部控制规范体系,公司对2025年12月31日的内部控制有效性进行评价。结果显示,不存在财务报告内部控制重大缺陷,公司已在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制;也未发现非财务报告内部控制重大缺陷,且自评价基准日至报告发出日未发生影响评价结论的因素。
公司评价范围涵盖公司及下属子公司,资产总额和营业收入均占合并报表的100%,涉及控制环境、风险评估等主要要素,高风险领域包括收入确认。公司从内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等等方面进行全面评价,并在资金管理、采购与付款、销售与收款等主要业务活动中实施控制措施。
公司依据相关规定制定了内部控制缺陷认定标准,报告期内不存在财务和非财务报告内部控制重大或重要缺陷。未来,公司将继续强化内控建设,完善相关制度,加强监督检查,提升资金管理水平和内控执行力,促进健康可持续发展。