明阳电路2025年度内控评价:财务与非财务报告均无重大缺陷,保障经营合规高效

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2026年04月27日,明阳电路发布2025年度内部控制评价报告。

报告表明,按照企业内部控制规范体系,公司对2025年12月31日的内部控制有效性进行评价。在财务报告内部控制方面,不存在重大缺陷,董事会认为公司已在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制;非财务报告内部控制方面,也未发现重大缺陷。自评价基准日至报告发出日,未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

评价范围涵盖公司、全资子公司和控股子公司,资产总额和营业收入均占合并报表的100%。主要业务和事项包括组织架构、发展战略等,重点关注资金活动、销售业务等高风险领域。

内部环境方面,组织架构合理,发展战略体系运转有效,人力资源制度完善,企业文化积极传播,社会责任履行良好。风险评估上,关注内外部风险,建立了相应机制。控制活动涉及资金、采购、资产等多方面,均有完善制度规范。信息与沟通方面,制定了相关制度,借助信息管理系统实现高效交流。内部监督以审计委员会为核心、内审部为执行主体,有效开展工作。

公司还明确了财务报告和非财务报告内部控制缺陷认定标准,报告期内,财务与非财务报告均不存在重大和重要缺陷,且无其他内部控制相关重大事项。

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