2026年04月27日,共进股份发布董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告。
报告显示,中汇事务所成立于2013年12月19日,组织形式为特殊普通合伙。2025年末合伙人数量117人,注册会计师688人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师312人。2025年度经审计收入总额100,457万元,审计业务收入87,229万元,证券业务收入47,291万元。2024年年报上市公司审计客户205家,涉及多个行业,本公司同行业上市公司审计客户18家。经公司相关会议审议通过,聘任中汇事务所为2025年度财务报告及内部控制审计机构。
在履职过程中,中汇事务所就多方面与公司管理层和治理层沟通,审计小组人员具备专业知识和从业资格。其对公司2025年度财务报告及内部控制有效性进行审计,核查控股股东及关联方占用资金情况并出具专项报告。
审计委员会对中汇事务所进行严格核查和评价,认为其具备资质和能力。2025年10月27日,同意聘任其为2025年度审计机构;12月28日,召开审前沟通会议;2026年4月14日,审议通过公司2025年年度报告等议案并提交董事会。
审计委员会忠实、勤勉履职,促进了公司内控建设、财务规范和董事会规范决策,保障了公司和中小股东合法权益。