2026年04月26日,高华科技发布内部控制审计报告。按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则要求,中兴华会计师事务所审计了高华科技2025年12月31日财务报告内部控制的有效性。高华科技董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性。注册会计师在实施审计工作基础上,对财务报告内部控制有效性发表审计意见,并披露注意到的非财务报告内部控制重大缺陷。内部控制存在固有局限性,根据审计结果推测未来有效性有一定风险。审计意见认为,高华科技于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
高华科技2025年财务报告内部控制有效,展现良好内控水平
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